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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2017-01-02</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/sezione/download/60008</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z2E34AEC14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E3455D6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81343BB8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> SERVIZIO DI GENERAZIONE FILE XML AI FINI ANAC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z033420F73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO BM638VD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83409652</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E AGGIORNAMENTO PTPCT 2022/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453418071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01959780204</codiceFiscale><ragioneSociale>UPD UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01959780204</codiceFiscale><ragioneSociale>UPD UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>575.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA13416350</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO SULL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92001840203</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A.V. CROCE VERDE ZONA OGLIO PO ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92001840203</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A.V. CROCE VERDE ZONA OGLIO PO ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1339F2D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2317955E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE BANDO WIFI4EU</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5340C1D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI CON FUNZIONE DI IGIENIZZANTE E SANIFICANTE PER PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MAESTRI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MAESTRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z12340C236</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BATTERIE SOSTITUTIVE PER LAVAPAVIMENTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MAESTRI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MAESTRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8341303F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL MUNICIPIO DI DOSOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B3224E92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10914.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC23369F49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PULIZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>592.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC339755E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E AVVIAMENTO MODULI ADS DI INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE UNIMATICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1333A3DB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9132563B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DI GIOCO-SPORT RIENTRANTI NEL PIANO ESTATE 2021 - PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02637800356</codiceFiscale><ragioneSociale>CNB FIT CLUB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02637800356</codiceFiscale><ragioneSociale>CNB FIT CLUB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9532563CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.200 TESSERE INTESTATE PER TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVE DI CUSTODIA TRASPARENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z013294842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B328EADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491180200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIOTH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491180200</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIOTH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF32B0CAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 APPARECCHI DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F32B0E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC32DA6C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO INCROCIO SEMAFORICO TRA VIA ANSELMA E LA SP57</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7331ED66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA NUOVI ESTINTORI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVLGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVLGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC331ECFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA E RISPRISTINO PARZIALE INTONACI AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z283320279</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ALBERATURE POSTE A VILLASTRADA IN VIA GHIDINI E ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01427450208</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN CENTER SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01427450208</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN CENTER SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C33278D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO FISICHE RELATIVE AD UN CAMPIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD434020C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ENTI ON LINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B33FBA24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>483.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D33E4C60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE E COPERTINE UNIONI E CITTADINANZA AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF233B2C46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE E BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9633B7972</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE A WEBINAR SU FONDONE 2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A3385CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO QUADRIENNALE - 2021/2024 - GESTIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02098391200</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIMATICA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02098391200</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIMATICA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24337F410</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER LA SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTRRT70M71F471I</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTRRT70M71F471I</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4338CA2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA REGISTRI, CARTELLE E MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD3384066</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.5 LICENZE SOFTWARE ANYDESK PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORKING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13604401003</codiceFiscale><ragioneSociale>ARETEK SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13604401003</codiceFiscale><ragioneSociale>ARETEK 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</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1670.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z12336FD09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EDITORIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROSCUOLA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROSCUOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1339.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21335E2C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA- UTILIZZO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EDITORIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02367630965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRACCIO SELENE LIBRI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02367630965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRACCIO SELENE LIBRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1602.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4333620E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOTARILE PER ACCETTAZIONE EREDITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02625760208</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTARILE CHIZZINI - NOTAI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02625760208</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTARILE CHIZZINI - NOTAI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2461.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z223367815</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CANCELLAZIONE PRESSO IL PRA DI N.1 SCUOLABUS IN DISUSO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01303330201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA NOLLI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01303330201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA NOLLI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9933551A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO DI UNO SCUOLABUS IVECO CACCIAMANI PER TRASPORTO SCOLASTICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale><ragioneSociale>APAM ESERCIZIO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale><ragioneSociale>APAM ESERCIZIO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D3376A7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BM638VD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA3376AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DC179HA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>325.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z983364E5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGA DC179HA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC33294895</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTELLE PER ARCHIVIAZIONE CONTRATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z94333A6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA LINEA FOGNARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOELITE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOELITE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z27333A6D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFFETTUAZIONE TAGLIANDO AUTOMEZZO OPEL VIVARO TARGA CZ437TR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C31DB162</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIOINE NAS (NETWORK.ATTACHED STORAGE) DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI - SALA SERVER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6321685E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PIANTE E VASI PER PIAZZA MUNICIPALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01623900201</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI CLAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01623900201</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI CLAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623224D84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI DOSOLO E VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4731.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13224E38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CAPSULE PER IL CONTROLLO ECOLOGICO DEL CICLO VITALE DELLE ZANZARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2147.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463224FC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE TOTALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6832392B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CURA DEL DECORO URBANO E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01167160199</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDENIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01167160199</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDENIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF532411EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO UBICATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>IL POLIEDRO SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>IL POLIEDRO SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>601.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC3243B07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z783243CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO "PICCOLI RICERCATORI CRESCONO!!"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>IL POLIEDRO SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>IL POLIEDRO SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z393244340</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTOPASTI ANZIANI PER IL PERIODO 1/7-31/8/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>ILPOLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>ILPOLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1552.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53244BF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE PASTI PER CENTRO ESTIVO "PICCOLI RICERCATORI CRESCONO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRFOOD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRFOOD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D3321D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7832EC111</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSTCDG66D16Z600U</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO di Claudio  Gervasio Mastrocola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSTCDG66D16Z600U</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO di Claudio  Gervasio Mastrocola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD632F2CC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE IN PASSWEB DIPENDENTE R.C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA32CD953</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO STATALE PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 160/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F32C54C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RICREATICA "R-ESTATE" DEL 14.08.2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1542.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2232C54C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RICREATICA "R-ESTATE" DEL 15.08.2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1093.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE232B9E33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3032B9767</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "R-ESTATE" DEL 01.08.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGLSN72C27L020T</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2492.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE632AC1B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LEGALINVOICE-SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DELLE FATTURE E NOTE DI CREDITO ELETTRONICHE DI VENDITA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01653610202</codiceFiscale><ragioneSociale>SDS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01653610202</codiceFiscale><ragioneSociale>SDS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A329A15B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "UN SABATO IN PIAZZA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463820934</codiceFiscale><ragioneSociale>ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01463820934</codiceFiscale><ragioneSociale>ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1704.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93279F4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMUNAZIONE PUBBLICA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3289.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE53271B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A GAZZETTA DI MANTOVA ONLINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>GEDI DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>GEDI DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A3269D56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48323CDB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z673209E7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01085510335</codiceFiscale><ragioneSociale>ITC - ITALTECNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01085510335</codiceFiscale><ragioneSociale>ITC - ITALTECNICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC3211A2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'UFFICIO ANAGRAFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD831CDABD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IGIENICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7631C508D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA RIPORTANTI I CONTATTI DEL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRBLSN84D02E897M</codiceFiscale><ragioneSociale>GREEN STUDIO DI CARBONIERI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRBLSN84D02E897M</codiceFiscale><ragioneSociale>GREEN STUDIO DI CARBONIERI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93179033</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL EDITRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL EDITRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8831A4BCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PRATICHE AUTO PER LA CANCELLAZIONE PRESSO IL PRA DI N.2 SCUOLABUS IN DISUSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01303330201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA NOLLI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01303330201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA NOLLI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45315DFEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4887.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0248531020</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SFALCIO DELL'ERBA IN USO AGLI OPERAI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3881.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E31837A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79318B5C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA SOLUZIONE AUTOMATIZZATA PER APPOSIZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC031A26EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PUNTO DI EROGAZIONE ACQUA PER ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF83165F96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTRRT70M71F471I</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTRRT70M71F471I</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77314E5A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211150206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILVIADANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211150206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILVIADANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE931554C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE IN USO AGLI OPERAI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8311AEE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DA TINTEGGIATURA PER SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00871570198</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCOLOR SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00871570198</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCOLOR SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD73162F79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CONGELATORE PER NUTRIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>286.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD31567B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PULIZIA DAL 14 AL 23 APRILE 2021 PER ASSENZA TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE ADDETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZZ50311AF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.15 ESTINTORI PORTATILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>876.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A311AFA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI UN VETRO SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANILO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANILO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D31382F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01623040209</codiceFiscale><ragioneSociale>PERENNIS FAX </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01623040209</codiceFiscale><ragioneSociale>PERENNIS FAX </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C3162576</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" DEL 20.04.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA 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MARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81314E568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01524130208</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CASTELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01524130208</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CASTELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z023138872</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE, SERVIZIO GDPR E CANONE CERTIFICATO HTTPS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893360366</codiceFiscale><ragioneSociale>AI4SMARTCITY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893360366</codiceFiscale><ragioneSociale>AI4SMARTCITY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5114.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC8313B8E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ASTE PARATI GREZZE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01520880350</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANTONIO S.A.S. DI D'ANTONIO CRISTIAN &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01520880350</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANTONIO S.A.S. DI D'ANTONIO CRISTIAN &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB3138462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532EE8E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BUSTE TRASPARENTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINI CHIRURGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01224630200</codiceFiscale><ragioneSociale>BALLASINI ERMANNO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01224630200</codiceFiscale><ragioneSociale>BALLASINI ERMANNO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532FF770D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE  RESISTENZA  LAVATRICE IN USO SCUOLA INFANZIA DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832D01EB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PARAFIATO IN POLICARBONATO PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84864529BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO , MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO TRA VIA ANSELMA E LA SP57</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51417.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D311AEB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586040204</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CALOR SNC DI MALAVASI &amp;amp; BONATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586040204</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CALOR SNC DI MALAVASI &amp;amp; BONATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6471.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE3311B2A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DOSOLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1491.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21310EF38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E RICERCA FONDI SOVRACOMUNALI - ANNI 2021 - 2022 - 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059760197</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALASCA SERVIZI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059760197</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALASCA SERVIZI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9836.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F311BF83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER BABY BOX</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02134930201</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DEL BIMBO DI FALCHI ALBA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02134930201</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DEL BIMBO DI FALCHI ALBA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E311BF0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER BABY BOX</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00161850201</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA DOTT.SSA TARANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00161850201</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA DOTT.SSA TARANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F31233FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SVOLGIMENTO SERVIZIO PRELIEVI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SINERGIE COOP. SOCIALE ONLUS DI MANTOVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SINERGIE COOP. SOCIALE ONLUS DI MANTOVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8310E2C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SUL POSTO DEL PANNELLO INFORMATIVO COLLOCATO NEL CENTRO ABITATO DI CORREGGIOVERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5530E7FEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALIDAZIONE P.E.F. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2021, 2022 E 2023 E  AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
IN LUOGO DELLA TARI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02460390376</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI (CO.SE.A)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02460390376</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI (CO.SE.A)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8730F8672</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PERIODO MARZO 2021-DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale><ragioneSociale>WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale><ragioneSociale>WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7065.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A30F1BCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI ALL'ANNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF030E41C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 7 NUOVI DOVUTI "PAGOPA" NELL'APPLICATIVO "DEPAG" FORNITO DALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B30D61E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL CERTIFICATO S/MIME CON DOMINIO DI TRE
ANNI PER L'APPLICATIVO SIOPE LINK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7430953D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DI CORREGGIOVERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A305174B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SALE PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9307B6A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46307CEEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA DEL CENTRO CULTURALE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01586040204</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CALOR SNC DI MALAVASI &amp;amp; BONATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01586040204</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CALOR SNC DI MALAVASI &amp;amp; BONATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43307CF1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE ALBERATURE PERIMETRALI AL CENTRO DI RACCOLTA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853099C10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE PER ANNO 2021 - ORACLE EMBEDDED E BUSINESS OBJET EMBEDDED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3095E59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOALI BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC30932E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE APP "IO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF530809DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE TEMPORANEAMENTE ASSENTE PERIODO 05.02.2021-12.02.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E3067084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PER CONFIGURAZIONE STAMPANTE POLO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4306E3A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z833071660</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA PER COPERTE E LENZUOLA AD USO DEI MILITARI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2305CB7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE PASSWEB E INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO EX DIPENDENTE S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA330662C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EV926BM - SOSTITUZIONE CROCIERA ALBERO DI TRASMISSIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7305A4A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MESI DI GENNAIO  E FEBBRAIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale><ragioneSociale>WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale><ragioneSociale>WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1131.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9330063ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING, SOFTWARE SPORTELLO EDILIZIA- BIENNIO 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3038CC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47304D26F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. DI BRESCIA CON RICORSO N. 460/2015 DA PARTE DI GLOBAL POWER SERVICE S.P.A. E CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRGGRG62S10G393V</codiceFiscale><ragioneSociale>FREGNI GIORGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRGGRG62S10G393V</codiceFiscale><ragioneSociale>FREGNI GIORGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2FF1FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA INCENDIO ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>REALE MUTUA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>REALE MUTUA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902FF1F90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA RCT/RCO ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2FF2060</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA ELETTRONICA ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752FF2021</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA FURTO ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>REALE MUTUA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>REALE MUTUA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FF2003</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI 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MUTUA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2FF207D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192FF1FD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA KASKO ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe Limited  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe Limited  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942FF20A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA PC PATRIMONIALE ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11658671000</codiceFiscale><ragioneSociale>LINK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11658671000</codiceFiscale><ragioneSociale>LINK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5514.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB03023890</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E30238D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31/12/2020 E DI
PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale><ragioneSociale>CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale><ragioneSociale>CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB530238EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DENOMINATI "SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE" E CANONE DI CCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ANNO  2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452FFB011</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT&#xc0;, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL COSAP TRIENNIO 2021/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722D0CB92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA DEL DECORO URBANO E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282350204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INCONTRO COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282350204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INCONTRO COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>835852268E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA IMPIATNI ELETTRICI BEFFA &amp;amp; C SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA IMPIATNI ELETTRICI BEFFA &amp;amp; C SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68563.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2DC1209</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SET UP RILEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEGLI EDIFICI COMUNALI (MUNICIIO, SCUOLE, CINEMA COMUNALE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MYNET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84289616A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01666540206</codiceFiscale><ragioneSociale>SIETA' ARTIGIANA POSE DI POLLERO VITTORIO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01666540206</codiceFiscale><ragioneSociale>SIETA' ARTIGIANA POSE DI POLLERO VITTORIO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45252.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8526811309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI SITO IN VIA CASTELLO 9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01843100205</codiceFiscale><ragioneSociale>BADALOTTI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01843100205</codiceFiscale><ragioneSociale>BADALOTTI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69018.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88300FED1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2FC6CAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CANONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA HARDWARE "FIREWALL STORMSHIELD SN160" ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832FBDD9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>704.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832FC0EA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GIACOBBI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2FC1B46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12F456A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE  E MONTAGGIO DI N. 3 NUOVI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL VERDE VEGETALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2F9B4BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066480357</codiceFiscale><ragioneSociale>LA FENICE DI TOSI FULVIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066480357</codiceFiscale><ragioneSociale>LA FENICE DI TOSI FULVIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002FE0D70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8477.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422FE1762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2943.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62FE5765</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GENERAZIONE TRACCIATO XML PER ANAC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ADS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ADS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022FF021D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO PUBBLICO E DEI MEZZI DI TRASPORTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10487.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB030034D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI PER LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3269.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7300345D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI PER CENTRO CULTURALE/BIBLIOTECA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4588.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z403003701</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA AUDIO/LUCI PER CINEMA COMUNALE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00495780355</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHI TECNOLOGIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00495780355</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHI TECNOLOGIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A30035F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER CENTRO CULTURALE DI DOSOLO E LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17107.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2930036B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VEICOLO PER TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02062440355</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMEDO SPECIAL VEHICLES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02062440355</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMEDO SPECIAL VEHICLES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36055.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82DEA7BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02408390207</codiceFiscale><ragioneSociale>GOVONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02408390207</codiceFiscale><ragioneSociale>GOVONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7319.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5530092F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE I SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8030023FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11261130964</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE NETWORK S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11261130964</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE NETWORK S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2F1FA1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ANYDESK PROFESSIONAL PER COLLEGAMENTO DA REMOTO IN SMART WORKING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13604401003</codiceFiscale><ragioneSociale>ARETEK SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13604401003</codiceFiscale><ragioneSociale>ARETEK SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182F2395B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02614100200</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672F27DB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI GRAFICA E STAMPA TESSERE PER PRELIEVO ACQUA PRESSO IL PUNTO DI EROGAZIONE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01766560203</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO PUBBLICITA' DI CLAUDIO GERVASIO MASTROCOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766560203</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO PUBBLICITA' DI CLAUDIO GERVASIO MASTROCOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02F434A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E RINNOVO PEC ARUBA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2F52DAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIELGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722F5F414</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 2021/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2F657A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FUNEBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00274550359</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI BERNARDELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00274550359</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI BERNARDELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412F713E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONI PRESENZE DEL PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2F57002</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TRANSPALLET PER MOVIMENTAZIONE CARICHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2F75B67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE  DIPENDENTE CORSO WEBINAR CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E BILANCIO 2021/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722F8F7B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTELLE PER ARCHIVIAZIONE DELLA POSTA PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22F9B32B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ALBERO DI NATALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01178490254</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLOMITI BOTRANS DI COMIS LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01178490254</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLOMITI BOTRANS DI COMIS LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762F9B7FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE E NOLEGGIO ILLUMINAZIONE PER ALBERO DI NATALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03636900361</codiceFiscale><ragioneSociale>MAPLAST SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03636900361</codiceFiscale><ragioneSociale>MAPLAST SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623006472</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI CONSULENZA E TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA E DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI IVA ED IRAP E DEL MODELLO UNICO ANNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72FE4A21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI DOSOLO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90008380355</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione &#x201c;Tiro a segno nazionale &#x2013; Sezione di GUASTALLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90008380355</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione &#x201c;Tiro a segno nazionale &#x2013; Sezione di GUASTALLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2FE4B5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCCSFN67L05C951A</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTDAYSERVICE DI SACCHI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCCSFN67L05C951A</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTDAYSERVICE DI SACCHI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22EDF1B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI E SMALTIMENTO DI QUELLI IN SCADENZA PRESENTI NEI PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>561.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82F0C9DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI PULIZIA DELLA LINEA FOGNARIA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOELITE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOELITE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202EDF163</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PORTE DI INGRESSO LOCALE PRELIEVI, SCUOLA DI MUSICA ED USCITA DI EMERGENZA CINEMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANLO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANLO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32EC12EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE DI SPAZI INTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOSOLO IN AULE PER LA DIDATTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6402.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242F1CDCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL POLO SCOLASTICO DI DOSOLO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832F04F87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2EDF43C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CANILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>519.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2EE8ECC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER BUSTE MASCHERINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2EE9A88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO SALMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00102000197</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI ROFFIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00102000197</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI ROFFIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2EEFE83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.2 PARAFIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242EE9925</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE ALLORO </oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832EDB4CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "SINTEL - TUTTE LE NOVITA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03452510120</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03452510120</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2DEA7DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2ECC7DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AI GENERATORI DI CALORE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762ECE368</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPIE/STAMPE ECCEDENTI RISPETTO A QUELLE RICOMPRESE NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12ED0621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI REGISTRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192ED6155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TIPO PRO PATCH </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1618.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842ED039D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2ED7937</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ALLA MACCHINA TRACCIA LINEE STRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951240355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951240355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122ED50BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ESPOSITORI PER GEL IGIENIZZANTI MANI E TOTEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03265270276</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA FIRMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03265270276</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA FIRMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1139.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902EE0F93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MASCHERIME CHIRURGICHE AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale><ragioneSociale>DELTA MEDSPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale><ragioneSociale>DELTA MEDSPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82EDF15E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA TENDA OSCURANTE PER AULA DORMITORIO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383160203</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ATELIER DE A BELLE MAISON DI MONTANARI MAURO &amp;amp; .</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383160203</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ATELIER DE A BELLE MAISON DI MONTANARI MAURO &amp;amp; .</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2E4C3B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BLOCCHI FONOGRAMMI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM 20 - 21 SETTEMBRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2E47FC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2E5D7FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI DOSOLO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2E53ABE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE- UTILIZZO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02367630965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRACCIO SELENE LIBRI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02367630965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRACCIO SELENE LIBRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1165.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2E610B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.2 REGISTRI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E DI N.50 CONTRASSEGNI PER I VEICOLI A SERVIZIO DI DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52E610B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI 150 RISME PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2E62FE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE-UTILIZZO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI SUZZARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI SUZZARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1609.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2E62F5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA COOP. NAUTILUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA COOP. NAUTILUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2469.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52E69838</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN FUNZIONE CASETTA DELL'ACQUA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2E6986A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912EA8BC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA AULE SCOLASTICHE OGGETTO DI ADEGUAMENTO PER DISPOSIZIONI COVID E FACCHINAGGIO ARREDI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962EC069A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DIVISORI MODULARI PER SCUOLA INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630368</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630368</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552DBA158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BEFFA &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BEFFA &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822DC5BFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE OPEL VIVARO - TARGA CZ437TR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42DD6188</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FACCIALI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTIMEDICAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTIMEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122DDBD2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZO DI  SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER CONTRIBUTI PREVISTI CON LEGGE DI BILANCIO N.160/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2DE455A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EV926BM </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22DC963A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO PACCHETTO SW MODULISTICA REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale><ragioneSociale>VISA FORNITURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale><ragioneSociale>VISA FORNITURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342DEADBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E STAMPATI SPECIFICI PER UFFICIO ANAGRAFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022DEA818</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442DFC783</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER PROTOCOLLO SANITARIO E SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DLLE CONSULTAZIONI REFERENDRIE ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>258.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532DFAE24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA DI N. 200 TESSERE INTESTATE PER TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVE DI CUSTODIA TRASPARENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572E2440E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAIZONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1052.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2E2D136</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI N.7 VETRATE FISSE PER LE APERTURE INTERNE DELL'ANFITEATRO DELLA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01563810207</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLEGRI ANDREA SERRAMENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01563810207</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLEGRI ANDREA SERRAMENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2E2D186</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI UN VETRO DELLA FINESTRA ALL'INTERNO DELLA SEZIONE MEDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANILO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573840200</codiceFiscale><ragioneSociale>DANILO SACCANI SERRAMENTI DI SACCANI ALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2E2D19F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE INTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12E42E9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO DAILY TARGA EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542E2D16A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI DIVISORI PER LA SUDDIVISIONE DEGLI ARMADIETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02455690368</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA PUBLIEUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E46D31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO WC CHIMICO DA UBICARE IN PROSSIMITA' DEL SEGGIO ELETTORALE DI CORREGGIOVERDE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DAL 20 AL 21 SETTEMBRE 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822DB4686</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BANDIERE ESTERNE PER LA FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC COSTA M. &amp;amp; SCAGLIATI G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC COSTA M. &amp;amp; SCAGLIATI G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052DB7B1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FLACONI DA 500 ML DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA PORRE SUGLI ESPOSITORI DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE E NELLE SCUOLE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62D8A6FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CENTRO ESTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62CE0DD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRO INFARAROSSI PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00284940368</codiceFiscale><ragioneSociale>SAI ELECTRIC SPA - MARAELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00284940368</codiceFiscale><ragioneSociale>SAI ELECTRIC SPA - MARAELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z602D55675</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA CASA POPOLARE DI VIA FALCHI, PUNTELLAZIONE TETTO CASA POPOLARE DI VIA CASTELLO, 9 - RIMOZIONE CONTROSOFFITTO ALLA PALESTRA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512D5555B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO MANTI STRADALI VARI SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301950206</codiceFiscale><ragioneSociale>BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301950206</codiceFiscale><ragioneSociale>BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552D4B2B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SUL POSTO DEI PANNELLI INFORMATIVI COLLOCATI NEI CENTRI ABITATI DI DOSOLO,VILLASTRADA E CORREGGIOVERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>906.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72D74BC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGA CS657DD E IVECO DAILY TARGA BM638VD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42D775EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI CENTRO ESTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>444.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2D86422</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE ENTRO ESTIVO "SUMMER LIFE" - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL POLIEDRO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01998910358</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. IL POLIEDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7775.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112D79C27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ESPOSITORI PER IGIENIZZANTI MANI DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE E NELLE SCUOLE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03265270276</codiceFiscale><ragioneSociale>FIRMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03265270276</codiceFiscale><ragioneSociale>FIRMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52D7F897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DACIA DUSTER TARGA FV293 PA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352D9119C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL MEZZO OPEL VIVARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2CBE84C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI MASCHERINE FACCIALI PROTETTIVE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862680202</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTESSUTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862680202</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTESSUTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882CC1895</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BUSTE TRASPARENTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE CHIRURGICHE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01224630200</codiceFiscale><ragioneSociale>BALLASINI ERMANNO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01224630200</codiceFiscale><ragioneSociale>BALLASINI ERMANNO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012CC69DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3646.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592CDCBFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (VISIERE PROTETTIVE) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01899541005</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01899541005</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082C5C2B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582C64905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TIPO PRO PATCH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972C74550</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312C77E24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI - ORDINE DIRETTO MEPA N.5431371</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02005590852</codiceFiscale><ragioneSociale>LASER WORLD S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02005590852</codiceFiscale><ragioneSociale>LASER WORLD S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72C7B578</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7672C77D02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01861720207</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWEAR'S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01861720207</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWEAR'S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3843.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2C9F80F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.22 BLOCCHETTI DI BUONI SPESA E DI UN REGISTRO PER IL REPERTORIO DEGLI STESSI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>319.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62CB1178</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE ALLORO PER LA SOLENNITA' CIVILE  DEL 25 APRILE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42C3709E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.3 CARTELLI SEGNALETICI ED INFORMATIVI PER DEFIBRILLATORI .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01766560203</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA DECORO DI CLAUDIO GERVASIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766560203</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA DECORO DI CLAUDIO GERVASIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822C37016</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DELLO SCALDA ACQUA ELETTRICO NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FALCHI, 42 - INT. B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2C4BD5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE N.4 CASSETTE WC PRESSO I BAGNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281670352</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMIGGIANI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2C5C189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE SCARICHI CUCINA DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FALCHI N.42 A DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2C5C0B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1429.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12C34B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 4 LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01883380204</codiceFiscale><ragioneSociale>P.R.MARMI di Pradella Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01883380204</codiceFiscale><ragioneSociale>P.R.MARMI di Pradella Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2C02516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale><ragioneSociale>VISA FORNITURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale><ragioneSociale>VISA FORNITURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2C327B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01653220358</codiceFiscale><ragioneSociale>TINTEGGIATURE SOLIANI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01653220358</codiceFiscale><ragioneSociale>TINTEGGIATURE SOLIANI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302C0526F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA PALESTRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02317000202</codiceFiscale><ragioneSociale>CLIMA EXPERT di Malvezzi Simone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02317000202</codiceFiscale><ragioneSociale>CLIMA EXPERT di Malvezzi Simone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332BF2D1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211150206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILVIADANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211150206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILVIADANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972BD7E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1044.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572BE5160</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO COPERTE E LENZUOLA AD USO DEI MILITARI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2BBB541</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO TENDAGGI UFFICIO DEL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSLSRN81S58G337C</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA "BOLLE DI SAPONE" DI RASOLI SABRINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842BC629A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22BA260D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2BAFBE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PANNELLO ELETTRONICO LUMINOSO DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>795.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z602BB04AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE PORTALE SUE E PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552BB1F20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA AVG ANTI VIRUS BUSINESS EDITION</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale><ragioneSociale>HORIZON SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>569.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992B7A48F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER GLI ANNI 2020 E 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2B8A9A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO FISICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPAE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPAE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42B8BB9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82B63D6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA CASETTA PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02268330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIDE RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462B64D93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSATI DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE RESIDENZIALI NON SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BTTSRA56D13G816E</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVI TERRA DI BOTTESINI SAURO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BTTSRA56D13G816E</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVI TERRA DI BOTTESINI SAURO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182B63C46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE DI ALBERATURE POSTE IN FREGIO AI FOSSI SOGGETTI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E FRANZINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E FRANZINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z000B63BB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2B67ED4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2B40A81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA HARDWARE FIREWALL ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2B4F1D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GENERAZIONE TRACCIATO XML PER ANAC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552B0DC73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTEZIONE AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>659.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>C.I.G. Z1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO SERVIZI ICT ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052AFE561</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI SCUOLABUS COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPPRD70M08L826W</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPI PARIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472B0B94D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER SOSTITUZIONE BATTERIE AI GRUPPI DI CONTINUITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2B0B727</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N.949/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZNNN44D03D150I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ANTONINO RIZZO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZNNN44D03D150I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ANTONINO RIZZO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772B0A6DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALLA PALESTR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2B234E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO PANNELLI DEL CONTROSIFFITTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01411770207</codiceFiscale><ragioneSociale>ROFFIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01411770207</codiceFiscale><ragioneSociale>ROFFIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422B0715C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA DI ACCESSO AI LOCALI ADIBITI A MENSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2A0BCDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932AFDB9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232AFDBD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2ACB40C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVI A.D.S. AUTOMATED DATA SYSTEM PER IL TRIENNIO 2020/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62ACB41D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZE CONNESSE AI GESTIONALI ADS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2AAD360</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2A9D876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32A826B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>997.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082AA9E1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CUCINA PER APPARTAMENTO EDIFICIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06888411003</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDO CONVENIENZA IRIS MOBILI SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06888411003</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDO CONVENIENZA IRIS MOBILI SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>711.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382AAA432</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TESTI DELLA COSTITUZIONE E CARTELLE ARCHIVIO ANNO 2020 UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02A6D30C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PIANO DELLA SICUREZZA SAFETY AND SECURITY MANIFESTAZIONE FIERA DI DOSOLO - ART.31 C8 D.LGS 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2A6D151</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2A6D265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AI GENERATORI DI CALORE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512A6D28B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ART.31 C.8 D.LGS 50/2016 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336880206</codiceFiscale><ragioneSociale>MORETTI GIANLUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336880206</codiceFiscale><ragioneSociale>MORETTI GIANLUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02A5C72E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82A52F36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI OGNISSANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002A4CD93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I DIPENDENTI  D.LGS.81/2008</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09378140967</codiceFiscale><ragioneSociale>PENTA SAFETY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09378140967</codiceFiscale><ragioneSociale>PENTA SAFETY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>804870517C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALESTRA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>BEFFA e C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01983730209</codiceFiscale><ragioneSociale>BEFFA e C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872A590CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ART.31 C8 D.LGS 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336880206</codiceFiscale><ragioneSociale>MORETTI GIANLUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336880206</codiceFiscale><ragioneSociale>MORETTI GIANLUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242A1F20B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFIGURAZIONE HARDWARE FIREWALL STORMSHIEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52A0B6FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE ALLORO PER LA SOLENNITA' DEL 4/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2A23D42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA ALLE FACCIATE ESTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01909510206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBIG di GRANDE RAFFAELE &amp;amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01909510206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBIG di GRANDE RAFFAELE &amp;amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272A0F5E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA LOCALE REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3263.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2A0F680</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA LINEA ANTINCENDIO E RIPRESE PITTORICHE  SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02510090356</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORTRE di LUIGI LAMANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F29F27B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA MEDICA DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002A02262</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F29FECF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA SOTTOFONDO PAVIMENTO DEL LOCALE REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>STRGRL74T09E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>STRINGHINI GABRIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STRGRL74T09E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>STRINGHINI GABRIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A29F9EBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>804870517C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER ACCEDERE AI BANDI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA29DB70C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE LOCALE REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2299FDD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B299B2A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN ATTESA DI CONCLUDERE LA PROCEDURA DI GARA SINTEL ID113045681</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11877.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48299B2FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SEDE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611160209</codiceFiscale><ragioneSociale>KOSMO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98297AF42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1617.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE297F4EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA PAVIMENTO E BATTISCOPA AULA REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02534410200</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PAVIMENTO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02534410200</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PAVIMENTO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4690.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62971591</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA USCITA DI EMERGENZA AULA REFEZIONE SCOLASTICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2826.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78296B766</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864670201</codiceFiscale><ragioneSociale>GASTALDI GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864670201</codiceFiscale><ragioneSociale>GASTALDI GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00296B769</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.1 ESTINTORE PER LO SCUOLABUS EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71296971E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NUOVI ARREDI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630368</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630368</codiceFiscale><ragioneSociale>GONZAGA ARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4936.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5294E703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2606.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2948B39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2942799</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>663.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD292C5E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI MANUTENZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63292C5BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI VIA CANTONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO ELITE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02304560358</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO ELITE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9292186D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale><ragioneSociale>COMSERVICE di BOLZONI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale><ragioneSociale>COMSERVICE di BOLZONI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>841.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E288F88B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLUVIALI PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02568140350</codiceFiscale><ragioneSociale>P.Effe COPERTURE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02568140350</codiceFiscale><ragioneSociale>P.Effe COPERTURE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34291BE12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA E SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C291B79A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21291BDDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA E NOLEGGIO SETTIMANALE MEZZO SOSTITUTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1751.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6291BE01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE PORTONE DI INGRESSO MAGAZZINO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B291CE11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1304.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9928518B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNLCLD54T17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUX AETERNA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNLCLD54T17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUX AETERNA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7286505D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL VERDE VEGETALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNNGLI48D03D351A</codiceFiscale><ragioneSociale>DANINI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2869E30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84285A0D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO AUTOMEZZO DACIA DUSTE TARGATA FV293PA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTAZZONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTAZZONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE284E90C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.2 PANCHINE PER CIMITERO DI VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00128840204</codiceFiscale><ragioneSociale>CALZOLARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00128840204</codiceFiscale><ragioneSociale>CALZOLARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2841551</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA DEL DECORO URBANO E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282350204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INCONTRO COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282350204</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INCONTRO COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC28224E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE EX EDIFICIO DEMANIALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNCCLD81H12H143U</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ING.VINCENZI CLAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNCCLD81H12H143U</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ING.VINCENZI CLAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2282B20B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA DI GIOCO A MOLLA PARCO GIOCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale><ragioneSociale>PROLUDIC RL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale><ragioneSociale>PROLUDIC RL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1221.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE627D2DDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2469.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B27CED24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 ASCIUGAMANI AD ARIA PER IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E27CE3F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE 25 APRILE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF27C7A20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO "HTTPS" PER SERVIZO PAGO PA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3127CA3DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADA, PARCHEGGIO E BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSTCDG66D16Z600U</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO di Claudio  Gervasio Mastrocola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSTCDG66D16Z600U</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORO di Claudio  Gervasio Mastrocola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF27CA449</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE NUOVA VIA E PARCHEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01883380204</codiceFiscale><ragioneSociale>P.R.MARMI di Pradella Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01883380204</codiceFiscale><ragioneSociale>P.R.MARMI di Pradella Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5427A1C61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASFERIMENTO URGENTE DELLO SCUOLABUS ED197NB A MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5427A1C61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASFERIMENTO URGENTE DELLO SCUOLABUS ED197NB A MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511040202</codiceFiscale><ragioneSociale>MORELLI VIAGGI di Morelli Diego S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511040202</codiceFiscale><ragioneSociale>MORELLI VIAGGI di Morelli Diego S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442797745</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFONO CORDLESS PER LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0527976F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3114.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982797566</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO E SISTEMAZIONE GHIAIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01569040205</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FORMICI Gianpietro Amedeo Matteo Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>397.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2785CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA TECNICA HW/SW TRIENNIO 2019/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2777248</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PREPARAZIONE ALLA REVISIONE SCUOLABUS ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>498.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2776975</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26277C5A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE LAVATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76274203F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62274C189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>386.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2747333</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432768DD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>171.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E26AD9F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SULLO SCUOLABUS IVECO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1966.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B26D851B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5026FD0C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO DEL LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA268A0C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E TENUTA CONTABILITA' IVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982688D9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PERSIANE ESTERNE FINESTRE SEDE COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01378690208</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTESINI S.A.S. FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01378690208</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTESINI S.A.S. FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20316.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4526858D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO INTERNO ED INTERNO PER AUTOVETTUA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2686A4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI SCUOLE DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale><ragioneSociale>PROLUDIC RL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale><ragioneSociale>PROLUDIC RL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32854.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912686968</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COPERCHIO PER SABBIERA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02311670224</codiceFiscale><ragioneSociale>POZZA 1865 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02311670224</codiceFiscale><ragioneSociale>POZZA 1865 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C26802E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442680346</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52680387</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN66S14E897N</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCHI  ING. STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02681BAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNANRC84E17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>TAINO ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNANRC84E17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>TAINO ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91267A25F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA ESTERNA DEL MUNICIPIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01909510206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBIG di GRANDE RAFFAELE &amp;amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01909510206</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBIG di GRANDE RAFFAELE &amp;amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76267A1F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PONTEGGI ESTERNI PER LA TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA MUNICIPIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01789460340</codiceFiscale><ragioneSociale>GROSSI EDILNOLEGGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01789460340</codiceFiscale><ragioneSociale>GROSSI EDILNOLEGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2668D99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02568140350</codiceFiscale><ragioneSociale>P.Effe COPERTURE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02568140350</codiceFiscale><ragioneSociale>P.Effe COPERTURE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38909.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2669AF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SISTEMA ANTICADUTA SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02806030355</codiceFiscale><ragioneSociale>ROPETECH SERVICES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02806030355</codiceFiscale><ragioneSociale>ROPETECH SERVICES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2676E2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00586740201</codiceFiscale><ragioneSociale>REN CAR SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14536.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF266730F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 APPARECCHI TELEFONICI E INSTALLAZIONE PER GLI UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15266CC8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA FIREWALL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z95265E16A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING DELLE RETE CIVIA COMUNALE BIENNIO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122651E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI SUGLI SCUOLABUS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2651609</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2568BF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5725EA34E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.A. - Imposte comunali affini - SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.A. - Imposte comunali affini - SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC725AE52E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING BIENNIO 2019/2020 SOFTWARE DITTA GLOBO SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6669.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71260E3F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMI ORACLE EMBEDDEB PER PRODOTTI ADS ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF225DA9E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F25DBDDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE VENTOLA E BATTERIE AI GRUPPI DI CONTINUITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA025E51FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL EDITRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL EDITRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F25E8001</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL ANNO 2019 PER GLI UFFICI COMUNALE E LE LOCALI SCUOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8625CFCA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE PUNTO DI RACCOLTA TRASPORTO SCOLASTICO A VIADANA, BUZZOLETTO E SALINA DI VIADANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSTTTR55A30D351U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSTTTR55A30D351U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16782.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C25D571A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER AMPLIAMENTO SPAZIO VIRTUALE SUL SERVER GESTIONALE PROGRAMMI "ADS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E25E16D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE LEGGE 190/2012</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD725B13A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIFICI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB525B398D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1544.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8825A1FCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE PER ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A259E038</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC25AD9C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIO TELEFONICO UFFICIO DEL SEGRETARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1225845CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE ALL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE SCUOLABUS EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382568FF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01770820205</codiceFiscale><ragioneSociale>BI.ELLE.VI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2568F63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA E SERRAMENTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138360207</codiceFiscale><ragioneSociale>CI-EMME DI MONTINI CARLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD825692E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPONENTI VETRATE PORTE PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCCDNL49R25D351F</codiceFiscale><ragioneSociale>SACCANI DANILO SERRAMENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCCDNL49R25D351F</codiceFiscale><ragioneSociale>SACCANI DANILO SERRAMENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F254C1B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE RICORSO AL TAR CONTRO REGIONE LOMBARDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZNNN44D03D150I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ANTONINO RIZZO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZNNN44D03D150I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ANTONINO RIZZO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70253E4F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNANRC84E17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>TAINO ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNANRC84E17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>TAINO ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0925028B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86253462D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE ALLORO PER LA SOLENNITA' DEL 4 NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898350200</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORI - FRUTTA ROBERTA BERTANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252510FCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SU APPARECCHI TELEFONICI IN USO AL POLO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z025C58C25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTO SALA SERVER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1224ED5EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE FILIERE ECONOMICHE DEL CASALASCO E COSTITUZIONE SPORTELLO RICERCA FONDI SOVRACOMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059760197</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALASCA SERVIZI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059760197</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALASCA SERVIZI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9624C88F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE24DDF50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE AL SERVER GESTIONALE APPLICATIVI A.D.S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA924CFCDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3324AB411</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3170.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE624ABA27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4024ABD74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5424C0957</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1063.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23247066D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2247209D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CATTURA E RECUPERO CANE RANDAGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01779210200</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL DEL CANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01779210200</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL DEL CANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2478A7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32480718</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI VETRI E STIPITI FINESTRE NELLA SEDE COMUNALE, POLO SOCIALE E CENTRO CULTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02136610207</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCURI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02136610207</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCURI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2474717</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6245EE9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA BIANCA IN RISMA FORMATO A4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F24650BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C24159A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42416114</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UN CONGELATORE PER LO STOCCAGGIO DELLE CARCASSE NUTRIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01212250359</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.SE.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79242493C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE ALLA LAVATRICE IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330960200</codiceFiscale><ragioneSociale>VERNIZZI SERVICE di VERNIZZI MANUEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2419D1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - OPERE DI COMPLETAMENTO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E FRANZINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E FRANZINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5329.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD23F388F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO TECNICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD323E728D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ART.31 C.8 D.LGS 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FLSNDR70S06E897K</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI ING.ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLSNDR70S06E897K</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI ING.ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB323E39E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE ATTREZZATURA SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1002.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA23E7D10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIFICI PER UFFICIO SCUOLA E UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA223E8B95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO CANE RANDAGIO PRESSO CANILE CONVENZIONATO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C237D42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNLCLD54T17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUX AETERNA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNLCLD54T17E897U</codiceFiscale><ragioneSociale>LUX AETERNA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA23C0B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA AREA POLIZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8823ABFCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSENZA TEMPORANEA DIPENDENTE CON MANSIONE DI AUTISTA SCUOLABUS - SERVIZIO SOSTITUTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F23A632A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MDRMDA72S48D704B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO "AAA D.SSA MAIDE AMADORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MDRMDA72S48D704B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO "AAA D.SSA MAIDE AMADORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA322E9C1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP E ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09378140967</codiceFiscale><ragioneSociale>PENTA SAFETY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09378140967</codiceFiscale><ragioneSociale>PENTA SAFETY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE923887C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FLSNDR70S06E897K</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI ING.ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLSNDR70S06E897K</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI ING.ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392381C87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01240110336</codiceFiscale><ragioneSociale>COMETA FORNITURE di C.GORRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01240110336</codiceFiscale><ragioneSociale>COMETA FORNITURE di C.GORRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>996.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422370494</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS EV926BM: SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B237BF88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>382.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22380B23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PRELIEVI PRESSO IL POLO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGIE SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGIE SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2370BA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO PER L'UFFICIO SEGRETERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7923706A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE MEDIANTE REPORTAGE TELEVISIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale><ragioneSociale>BWEB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale><ragioneSociale>BWEB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2366820</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TRATTORE RASA ERBA CON CASSONE ELEVATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21311.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2364F68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51236E553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTI PRECONVENZIONE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00166660209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI CINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00166660209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI CINI 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SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2369D43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI MECCANICI EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672369DCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3629.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282369E77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DA MURATORE EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16235D680</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. 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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICIALI DI STATO CIVILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12349BC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE DI ASSISTENZA RETE CIVICA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1540.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38231461F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2320F97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE ALLA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICIO RAGIONERIA E DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292328893</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272312FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02181730355</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. "LIBERA -MENTE"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02181730355</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP. "LIBERA -MENTE"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5796.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7623025E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE PER LA SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02496960200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02496960200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB22DD8CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2345.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8522BB2B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D22E71B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCCNKI79C24L826B</codiceFiscale><ragioneSociale>SACCANI NIKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCCNKI79C24L826B</codiceFiscale><ragioneSociale>SACCANI NIKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8522CAEB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TIMBRI E DATARIO E STAMPATI SPECIFICI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D22C7C81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA22C6554</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TELEFONO SENZA FILO PER LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB422C2657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE MOTORINO DI AVVIAMENTO SCUOLABUS DAILY EV 926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE22CBF3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632220354</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A22C8F50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6418AD210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' FINO AL 2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D22A5321</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI E L'IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2274E97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00166660209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI CINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00166660209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI CINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5522752D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852275307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI E IDRAULICO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442299C7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502299CCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2173BF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA CAMPI SPORTIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32274FEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DA GOMMISTA PER RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2275074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DA MECCANICO PER RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2020167A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AVVIO DI SIOPE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54226BD89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 4 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH 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MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>522.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3421F0326</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE "CUOCI-PASTA" PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01902400207</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.DI CIRELLI ALESANDRO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01902400207</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.DI CIRELLI ALESANDRO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E21EE28A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE SEDILI POSTERIORI SCUOLABUS IVECO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257970202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LUPI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257970202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LUPI 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SABRINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7321BEF2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE AL SERVER GESTIONALE APPLICATIVI "A.D.S."</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8621C42B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE PER GUASTO AGLI INDICATORI DI DIREZIONE SCUOLABUS IVECO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0221B2A07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4/3/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78219C496</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>193.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C216CBD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE A INTERNET PER LA SEDE COMUNALE ED I PLESSI SCOLASTICI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832178222</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24217D26B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA PER L'IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>188.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622162CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2018/20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2155C6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SU PEDANA DI SALITA/DISCESA SCUOLABUS ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257970202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LUPI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257970202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LUPI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB3214BF68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1213.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9620A587B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01501840209</codiceFiscale><ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501840209</codiceFiscale><ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5243.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12101B21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE" ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2114A22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE DI UN NUOVO SERVER DI RETE A SEGUITO DI CORTO CIRCUITO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052118FD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARMA DA FUOCO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965580200</codiceFiscale><ragioneSociale>GUASTALLA  ARMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965580200</codiceFiscale><ragioneSociale>GUASTALLA  ARMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8211A5C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO "MASTER IN STATO CIVILE ON LINE" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8121232AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO (PC, MONITOR E SW OFFICE) CENTRO CULTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3720CFDDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>884.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2920CFE05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE MONOFASE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C211417E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO IN MATERIA TRIBUTARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02009890209</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO VIRGILIANA CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02009890209</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO VIRGILIANA CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02100DB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DA MECCANICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3920D3551</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01405470194</codiceFiscale><ragioneSociale>ANELLI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01405470194</codiceFiscale><ragioneSociale>ANELLI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE320E73B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A20F875C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA TESSERE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8120F74A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0020D5ED2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6220C455E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA STRUMENTALE E DA GIARDINAGGIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485310201</codiceFiscale><ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC720A2209</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 APPARECCHI DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI COMPLETI DI ALIMENTATORE E INSTALLAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0209A7F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z90209B807</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA DI N.500 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL DOPOSCUOLA E LA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62093FAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08743860960</codiceFiscale><ragioneSociale>PATCH SYSTEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08743860960</codiceFiscale><ragioneSociale>PATCH SYSTEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>697.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z72208481C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIPRISTINO APPARECCHI TELEFONICI UFFICIO RAGIONERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662084CB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLABUS EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1208663A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF20898AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VIDEOPRIETTORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLIETTA  MARIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>379.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80206F7A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302320201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2064E26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00402950208</codiceFiscale><ragioneSociale>CANILE S.LORENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D205470E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CONGELATORE IN USO PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI DOSOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00326390234</codiceFiscale><ragioneSociale>CAT GRIM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00326390234</codiceFiscale><ragioneSociale>CAT GRIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24205054C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO INDISPENSABILE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE5205150A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE PER IL SERVIZIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73203E9AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA  NUOVI ESTINTORI PORTATILI E SMALTIMENTO DI QUELLI IN PROSSIMITA' DI SCADENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale><ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1913.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C204909C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE CLOUD PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA LED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA1FBC065</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONE DELLO STATO EVOLUTIVO DELLE LESIONI DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02296580208</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.PAOLO TOREGIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02296580208</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.PAOLO TOREGIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811FBC023</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MONITORAGGIO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO MEDIANTE TARGET PUNTI DI APPOGGIO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02284190200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GEOAMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02284190200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GEOAMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63204231F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE AMMORTIZZATORI ANTERIORI SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFO203454D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2920365F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SEMINARIO FORMATIVO PER ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2039321</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CORONE PER LA SOLENNITA' DEL 4 NOVEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02496960200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02496960200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2020167A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO RAGAZZI DI SALINA IN ACCORDO CON IL COMUNE DI POMPONESCO. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456030202</codiceFiscale><ragioneSociale>LUSETTI ETTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3955.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z231FFAA55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15201AA49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE PER GUASTO ALL'HARDWARE DI COLLEGAMENTO INTERNET "FIREWALL".</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale><ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA31FEA2C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E ATTREZZATURE EDILI PER ATTIIVITA' DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971620206</codiceFiscale><ragioneSociale>COM- FER SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1FEA341</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DA MECCANICO PER RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01413960202</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNASARI FERNANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C1FB1430</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ART 31 COMMA 8 E ART 46 D LGS 50/2016 PER LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI ED OTTENIMENTO DEI C.P.I. SCUOLE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MZZNGL43R11E089E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO EMME di MEZZADRI PER. IND.ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MZZNGL43R11E089E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO EMME di MEZZADRI PER. IND.ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32011063</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DA GOMMISTA PER RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1FF76F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SULLO STERZO SCUOLABUS ED 197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>357.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331FE352A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PER RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO SCUOLABUS ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361FDEB75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO ED OPERE EDILI DI ASSISTENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D1FDEB60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO ED OPERE EDILI DI ASSISTENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNRVCN71M05L826M</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINARI VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581FCB016</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE SERBATORIO CARBURANTE SCUOLABUS IVECO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31FC52C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIFICI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C1F56D06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141F58BD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361F855EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO COPERTE E LENZUOLA AD USO DEI MILITARI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGGNDA67H70E897P</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA REGGIANI NADIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGNDA67H70E897P</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA REGGIANI NADIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301F8E472</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1003.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF1F69FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOSANITARIO SCUOLA DELL'INFANZIA VILLASTRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>831.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1F4BAF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE E TONER FAX UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921F7D7BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE LEGGE 190/2012</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251F74B91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS EV926BM
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF11F71B9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE SPECIFICA A LAVORATORE CHE SVOLGE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00996490199</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DEVOTO SAS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996490199</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DEVOTO SAS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D1F5E741</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA RETE "FIREWALL"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211F19692</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE PARCHI, SCUOLE, AREE ARGINALI ANNO 2017/18 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E RANZINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609070204</codiceFiscale><ragioneSociale>FLISI E RANZINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1F20D5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI SANITARIE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01767140153</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01767140153</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91F24E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981ECAA63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA APPLICATIVI "ADS AUTOMATED DATA SYSTEM2 PER IL TRIENNIO 2017/19 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61EFB424</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01536310202</codiceFiscale><ragioneSociale>VIADANA GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181F03232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER L'INVENTARIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale><ragioneSociale>CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050580204</codiceFiscale><ragioneSociale>CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>513.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71EB6F61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE ALL'IMPIANTO FRENI SCUOLABUS TARGATO ED197NB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>173.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1EA7D6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ART.31 C.8 D.LGS 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE. AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08216610157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTROTEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08216610157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTROTEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811E772AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA DOSOLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01378690208</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTESINI S.A.S. FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01378690208</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTESINI S.A.S. FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851E81C64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A185AR87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC1CE6ABC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE E CONSULENZA IVA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813680202</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MARCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z491E48F03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGIE SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGIE SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691E57343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531E5723C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POMERIGGIO DI STUDIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICIALI DI STATO CIVILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICIALI DI STATO CIVILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z111E33776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE NECA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z271E2F0EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA GRAFICA DI VOLANTINI E POSTER PER MANIFESTAZIONE CULTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02211480203</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTELLI COMUNICAZIONE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02211480203</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTELLI COMUNICAZIONE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241E26DB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PC PER LA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1E14826</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E INCARICO R.S.P.P. ESTERNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08819570964</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY SOLUTION SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08819570964</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY SOLUTION SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11E014A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913230205</codiceFiscale><ragioneSociale>L'OASI DI S.PIETRO DI ROSSI ADRIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913230205</codiceFiscale><ragioneSociale>L'OASI DI S.PIETRO DI ROSSI ADRIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581DF1BED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UTILIZZO DI UN AUTOMEZZO SOSTITUTIVO ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM A SEGUITO DI GUASTO MECCANICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01381700333</codiceFiscale><ragioneSociale>SAILING TOUR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01381700333</codiceFiscale><ragioneSociale>SAILING TOUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC71DF43A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ASFALTO FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE EMME SNC di Brugnoli Antonio &amp;amp; Figli </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z371DDD7F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71D9652E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE STRAORDINARIE PER DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC41D647A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 83418743</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM  SNC DI GROSSI GALEAZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>209.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE1D7F7FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE AD OGGETTO: "IL RENDICONTO 2016 NEGLI ENTI LOCALI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD1D87536</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale><ragioneSociale>ARDIGO' SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>453.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1D57B79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SULLO SCUOLABUS TARGATO ED197ND</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1547.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB31D56D51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIMOZIONE E RIPRISTINO DATI ATTACCATI DAL VIRUS "CRIPTOLOKER"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031D5CFF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE IMPIANTO DI AVVIAMENTO SCUOLABUS IVECO DAILY EV926BM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313620203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO PASSERINI CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1D53FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SOFTWARE PER ESTRAZIONE DATI EVENTI ANAGRAFICI PER CONTROLLO TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>IT@LEDIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>IT@LEDIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1D05C19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155340357</codiceFiscale><ragioneSociale>ICAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD91D12692</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' ANNO 2017 - ORDINE MEPA 3467213</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale><ragioneSociale>DATEK SISTEMI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB19750A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMGGMN70E22L826F</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONELLI GERMANO MPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1913.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0019750DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1/1/2017 AL 15/07/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRLNZ60P05L826S</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRAZZINI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851CEE401</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE" ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>SEPEL S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z951CFBF04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81CFCAD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE DI ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1540.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z111D0695C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA N.500 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01915770208</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOCRIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91CE542A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE 1^TRIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91CE84CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIMOZIONE E RIPRISTINO DATI ATTACCATI DAL VIRUS "CRIPTOLOKER"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH 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SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01908940206</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGIE SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61CE94A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ONLINE" ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC31CE54E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2017/18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA0EBD806</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE AD USO DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA- 1^ TRIM.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771820204</codiceFiscale><ragioneSociale>OLITECH 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SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1C21521</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SUGLI SCUOLABUS PER GUASTO ALL'MPIANTO DI ALIMENTAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>304.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011CD53B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE SCUOLABUS  TARGATO EV926BM PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555470200</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOBBI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>891.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z961CD7ADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET NEI PLESSI SCOLASTICI E COMUNALI - 1^ TRIM.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762150207</codiceFiscale><ragioneSociale>MNET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1CD8AFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME ODF NECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811CC9F78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727440356</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA IEMMI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727440356</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA IEMMI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1CC7D1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO E POSA IN OPERA TENDE OSCURANTI PER SCUOLA ELEMENTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727440356</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA IEMMI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727440356</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA IEMMI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1CE8646</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>83000130209</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DOSOLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02473210207</codiceFiscale><ragioneSociale>LABORATORIO L2A SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02473210207</codiceFiscale><ragioneSociale>LABORATORIO L2A 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